|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
875-70-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-04-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Serv. instalacion punto de red - electrico |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Min. Economía - Comité de Inversiones Extranjeras |
|
Razón Social |
Comité de Inversiones Extranjeras
|
|
R.U.T. |
60.720.000-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ahumada 11 piso 12 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comité de Inversiones Extranjeras
|
|
R.U.T. |
60.720.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15 |
|
Comuna |
Alhué
|
|
Impuesto |
14307,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-04-2013 |
|
|
|
Proveedor |
SIIFCOM SPA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD GESTION Y TECNOLOGIA DE INFORMACION SPA
|
|
R.U.T. |
76.132.423-3 |
|
Sucursal |
SIIFCOM SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43222611
| Unidades de servicio de datos o canales de red | 1 | Unidad | Servicio de punto de red y cambio d punto electrico | Servicio de punto de red y cambio d punto electrico |
$ 75.302,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.302
|
$ 75.302
|
|
|
Total Neto
|
$ 75.302
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.307
|
|
$ 89.609
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.