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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
875646-1645-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JSM:Compra de rociadores y vasos plasticos OC : 875646-1036-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
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R.U.T. |
61.602.057-9 |
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Dirección de Facturación |
Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
274360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-05-2026 |
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Proveedor |
COMERCIAL ITALIA |
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Razón Social |
ARATA & ARATA COMERCIAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.292.620-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL ITALIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151644
| Rociadores de gatillo o pulverización de uso doméstico | 1000 | Unidad | rociadores, botella de plástico polietileno empavonado, graduada
envase de 1000 ml ,con gatillo de flujo regulable (chorro lineal o spray)
| rociadores, botella de plástico polietileno empavonado, graduada
envase de 1000 ml ,con gatillo de flujo regulable (chorro lineal o spray) |
$ 1.244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.244.000
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$ 1.244.000
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 20000 | Unidad | vaso plástico transparente de 5.5 OZ | vaso plástico transparente de 5.5 OZ |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 1.444.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 274.360
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$ 1.718.360
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.