Orden de Compra. Nº875646-5483-SE25 "EAA. ORDEN DE COMPRA MES DE OCTUBRE 2025 DESDE 875646-33-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 875646-5483-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra EAA. ORDEN DE COMPRA MES DE OCTUBRE 2025 DESDE 875646-33-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 875646-33-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8710
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias
Comuna Valparaíso
Impuesto 635716,25
Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMARCO S.A.
Razón Social DEMARCO S.A.
R.U.T. 88.277.600-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEMARCO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121501
Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras1MesServicio de arriendo compactador de residuos (8 recambios por mes) por 23 toneladas, según bases técnicas (Item 1 formulario N° 3) y Servicio de arriendo mensual de un contenedor tolva, según artículos N° 33.4 y 33.5 (item 2 formulario N° 3).- ORDEN DE COMPRA OCTUBRE 2025Valor neto mes. $ 2.031.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.031.875 $ 2.031.875
76121501
Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras26,28Metro CúbicoServicio de retiro residuos no compactados desde Centro de Especialidades, frecuencia diaria en días hábiles, según bases técnicas. ORDEN DE COMPRA OCTUBRE 2025Valor Neto por Metro Cubico. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.314.000 $ 1.314.000
Total Neto $ 3.345.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 635.716
TOTAL OC $ 3.981.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.