Orden de Compra. Nº875741-230-CM17 "ADQ. DE MATERIALES PARA LA 21° COMISARIA ESTACION CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura de Zona Metropolitana Santiago Oeste
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 875741-230-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA LA 21° COMISARIA ESTACION CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Prefectura Santiago Central Norte
Razón Social Jefatura de Zona Metropolitana Santiago Oeste
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra Amunátegui Nº 519, 6to. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura de Zona Metropolitana Santiago Oeste
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación Pasaje Elias Fernandez Albano Nro. 165
Comuna Santiago Centro
Impuesto 34786,53
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Elias Fernandez Albano Nro. 165
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FORMA ENTREGA
ENTREGAR MATERIALES Y/O PRODUCTOS Y FACTURA EN AVENIDA ECUADOR NRO. 4050, COMUNA ESTACION CENTRAL, PERSONALMENTE AL SUBOF. CARLOS CARO HONORATO.

SE SOLICITA FACTURAR AL RUT: 65.091.977-7, RAZ. SOC: ZONA  CARABINEROS SANTIAGO OESTE, DIRECC: TEATINOS 20, OF. 41, SANTIAGO


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA
R.U.T. 76.017.552-8
Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura2 (1018466) DISCO DEWALT DIAMANTADO 4.5 1038536(1018466) DISCO DEWALT DIAMANTADO 4.5 ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
30102215
2239-10-LP12
Plancha de plástico1 (1018653) POLICARBONATO ALVEOLAR MATHIESEN MAKRO TR 2.10X2.90MT 6MM 1038725(1018653) POLICARBONATO ALVEOLAR MATHIESEN MAKRO TR 2.10X2.90MT 6MM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 56.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.500 $ 56.500
23171504
2239-10-LP12
Sopletes1 (1018784) SOPLETE VORTEX KIT M788 UNIDAD 1038858(1018784) SOPLETE VORTEX KIT M788 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.227 $ 8.227
31161509
2239-10-LP12
Tornillos para muros en seco15 (1269019) TORNILLO YESO CARTÓN FIXSER 6 X 1 CONTENIDO 10 UNIDADES UNIDAD 1295158(1269019) TORNILLO YESO CARTÓN FIXSER 6 X 1 CONTENIDO 10 UNIDADES UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
30161602
2239-10-LP12
Paneles para techos1 (1513113) CIELO FALSO - CA 07 61X122 CM CAJA 10 UNIDADES 1515114(1513113) CIELO FALSO - CA 07 61X122 CM CAJA 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
31211707
2239-10-LP12
Barnices5 (914219) BARNIZ CERESITA MARINO NATURAL 950 CC 929219(914219) BARNIZ CERESITA MARINO NATURAL 950 CC; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.795 $ 17.795
31201519
2239-10-LP12
Cinta para reparar tubería o manguito5 (915791) TEFLON DURA 3/4 UNIDAD 930791(915791) TEFLON DURA 3/4 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440
31161509
2239-10-LP12
Tornillos para muros en seco15 (990718) TORNILLO YESO CARTÓN FIXSER PFN 20 UNIDADES 6 X 1 1/4 1007881(990718) TORNILLO YESO CARTÓN FIXSER PFN 20 UNIDADES 6 X 1 1/4 ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.175 $ 11.175
Total Neto $ 183.087
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.787
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 217.874


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.