|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
875758-192-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÒN DE VALES RACIONES ADMINISTRTIVAS PARA LA PLANA MAYOR, DIFERENTES UNIDADES Y DESTACAMENTOS PRECARRIN ENERO 2017 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Zona Metropolitana Carabineros Santiago Oeste
|
|
R.U.T. |
65.091.977-7 |
|
Dirección de Facturación |
Centro América Nº 4210 |
|
Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Centro América Nº 4210 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-12-2016 |
|
|
|
Proveedor |
EDENRED S.A. |
|
Razón Social |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
96.781.350-8 |
|
Sucursal |
EDENRED S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93151507 2239-8-LP12
| Procedimientos administrativos | 2860 | | (954032) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000 971032 | (954032) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;$ 1000(1)
;$ 100(2)
;$ 10(3)
|
$ 2.230,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.377.800
|
$ 6.377.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.377.800
|
|
Descuento
|
$ 31.889
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 6.345.911
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.