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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
875780-428-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de oficina para la Sección Finanzas Pref. Stgo. Oriente |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Prefectura Santiago Oriente |
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Razón Social |
Zona Carabineros Santiago Este
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R.U.T. |
53.322.604-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Alejandro Bernales Nº 5147 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona Carabineros Santiago Este
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R.U.T. |
53.322.604-3 |
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Dirección de Facturación |
General Alejandro Bernales Nº 5147 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
22338 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Alejandro Bernales Nº 5147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211803 2239-4-LP14
| Fundas de Teclado | 1 | | (1391360 )FUNDA - OFICIO PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES 1417861 | (1391360) FUNDA - OFICIO PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES; Código: 81334; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.747,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.747
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$ 1.747
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14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 2 | | (1108025 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 5000 HOJAS 1128025 | (1108025) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 5000 HOJAS; Código: 11827; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 22.159,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.318
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$ 44.318
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44122010 2239-4-LP14
| Divisores | 6 | | (1006392 )SEPARADOR 3M 670-5AN SEPARADOR PÁGINAS 5 COLORES 500HJS. UNIDAD 1024392 | (1006392) SEPARADOR 3M 670-5AN SEPARADOR PÁGINAS 5 COLORES 500HJS. UNIDAD; Código: 84052; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.787,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.722
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$ 16.722
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44122010 2239-4-LP14
| Divisores | 8 | | (1006900 )SEPARADOR JS OFICIO COLOR SET 6 DIVISIONES UNIDAD 1024900 | (1006900) SEPARADOR JS OFICIO COLOR SET 6 DIVISIONES UNIDAD; Código: 99377; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 374,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.992
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$ 2.992
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44122001 2239-4-LP14
| Archivadores de fichas | 15 | | (1006385 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO PALANCA VERDE UNIDAD 1024385 | (1006385) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO PALANCA VERDE UNIDAD; Código: 10263VE; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.900
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$ 24.900
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44122001 2239-4-LP14
| Archivadores de fichas | 28 | | (1007861 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861 | (1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 17150; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 691,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.348
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$ 19.348
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 3 | | (1007010 )SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025010 | (1007010) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11465; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.909,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.727
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$ 8.727
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Total Neto
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$ 118.754
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Descuento
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$ 1.188
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.338
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 139.904
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.