Orden de Compra. Nº875809-74-CM18 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO DEPTO. FINANZAS ZONA ESTE"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Metropolitana de Carabineros Santiago Este
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 875809-74-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO DEPTO. FINANZAS ZONA ESTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Contab. y Finanzas Zona Stgo. Este
Razón Social Zona Metropolitana de Carabineros Santiago Este
R.U.T. 53.322.604-3
Dirección de Unidad de Compra General Alejando Bernales N° 5.147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Metropolitana de Carabineros Santiago Este
R.U.T. 53.322.604-3
Dirección de Facturación General Alejando Bernales N° 5.147
Comuna Ñuñoa
Impuesto 48972
Dirección de Envío de la Factura General Alejando Bernales N° 5.147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
2239-7-LP12
Palas5 (422994 )PALA BETTANIN VAIVEN CON CIERRE AUTOMATICO UNIDAD 423144(422994) PALA BETTANIN VAIVEN CON CIERRE AUTOMATICO UNIDAD; Código: 44426; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.415 $ 27.415
0
2239-7-LP12
 20 (977060 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060(977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 15523; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.320
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general20 (976679 )LIMPIADOR MULTIUSO LYSOFORM BANO CLORO GEL 500 CC 991679(976679) LIMPIADOR MULTIUSO LYSOFORM BANO CLORO GEL 500 CC; Código: 87792; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos20 (1028558 )DESINFECTANTE LYSOFORM PASTILLA ESTANQUE 48 GR 1048848(1028558) DESINFECTANTE LYSOFORM PASTILLA ESTANQUE 48 GR; Código: 83094; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos20 (975996 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: 84542; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos20 (1274806 )DESINFECTANTE VIRUTEX TOALLITAS DESINFECTANTES UNIDAD 1300812(1274806) DESINFECTANTE VIRUTEX TOALLITAS DESINFECTANTES UNIDAD; Código: 88380LI; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.480 $ 25.480
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza10 (1549034 )PANO CISNE MICROFIBRA CON ESPONJA 17 X 25 COLORES SURTIDOS 2 UNIDADES 1550916(1549034) PANO CISNE MICROFIBRA CON ESPONJA 17 X 25 COLORES SURTIDOS 2 UNIDADES; Código: 142002; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.980 $ 18.980
47131602
2239-7-LP12
Traperos50 (1255793 )TRAPERO VIRUTEX HUMEDO DESINFECTANTE BOLSA 10 UNIDADES 1281802(1255793) TRAPERO VIRUTEX HUMEDO DESINFECTANTE BOLSA 10 UNIDADES; Código: 88271; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.450 $ 79.450
Total Neto $ 257.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.972
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 306.717


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.