Orden de Compra. Nº875836-418-SE17 "ADQUISICION DE LIMPIAPIES PARA LA PREFECTURA COSTA"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Carabineros Santiago Oeste
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 875836-418-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LIMPIAPIES PARA LA PREFECTURA COSTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Prefectura Costa
Razón Social Zona de Carabineros Santiago Oeste
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra Ortuzar N°674
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Carabineros Santiago Oeste
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación Av. Teniente Cruz N°720
Comuna Pudahuel
Impuesto 31230,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Teniente Cruz N°720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 3MMuencke
Razón Social FOTOGRAFIA MUENCKE HNOS S A
R.U.T. 88.472.700-6
Sucursal 3MMuencke
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295427
Cepillos quirúrgicos de instrumento estéril o esti2Unidad no definida LIMPIA PIES; 110*105 CMS, COLOR VERDE $ 82.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.370 $ 164.370
Total Neto $ 164.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.230
TOTAL OC $ 195.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.