Orden de Compra. Nº876-1165-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 876-46-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 876-1165-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 876-46-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 876-46-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853
Comuna Santiago
Impuesto 2075630,3
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL
Razón Social JUAN Y SERGIO VAZQUEZ SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 99.536.200-7
Sucursal AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101711
Dispensadores de agua embotellada1UnidadCONTRATACION DE ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA Y SUS RECARGAS.POR UN PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 HASTA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN LICITACIÓN 876-46-LE12 Y BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS.CONTRATACION DE ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA Y SUS RECARGAS.POR UN PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 HASTA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN LICITACIÓN 876-46-LE12 Y BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. $ 10.924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924.370 $ 10.924.370
Total Neto $ 10.924.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.075.630
TOTAL OC $ 13.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.