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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
876-1345-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 876-180-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SERVICIO DE PINTURA MUROS INTERIORES Y CIELOS DE LA TOTALIDAD DE OF. EN TEATINOS 20 OF.87.
NOTA INTERNA:
DIRECTOR DOS.
SOL. DE PEDIDO 265
FRANCISCO SOTO
PROG.FONDOS DE ASOCIATIVIDAD
R.E.272/8
CUENTA: 24-03-318 |
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Proveniente de Licitación
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876-180-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio Secretaría General de Gobierno
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R.U.T. |
60.101.000-3 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
357200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PEDRO PAVEL PAGADOR FLORES
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R.U.T. |
14.693.662-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102402
| Servicios de pintura de interiores | 1 | Unidad | Servicios de pintura de interiores | SERVICIO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y CIELOS OFICINA.VISITA EN TERRENO EL MIERCOLES 12/09/07 A LAS 11:30HRS. EN TEATINOS 20, OF. 97, CON LUIS PEREZ AL F: 6966375 |
$ 1.880.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.880.000
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$ 1.880.000
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Total Neto
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$ 1.880.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 357.200
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$ 2.237.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.