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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
876-1745-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 876-287-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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876-287-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio Secretaría General de Gobierno
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R.U.T. |
60.101.000-3 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
30780 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Indufas |
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Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL INDUFAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.140.540-3 |
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Sucursal |
Indufas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 6000 | Unidad | sobres sacos cafe papel kraff de 70 grs,oficio de 25 x 36 impresos a un color.
| sobres sacos cafe papel kraff de 70 grs,oficio de 25 x 36 impresos a un color.
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$ 27,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.000
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$ 162.000
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Total Neto
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$ 162.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.780
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$ 192.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.