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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
876-2073-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 876-308-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
REMODELACION BAÑO DE VARONES EN TUCAPEL JIMENEZ 98.
NOTA INTERNA:
DIRECTOR DOS.
SOL. DE PEDIDO.438
HUGO LARA
PROG.PIPGP
R.E.272/6
CUENATA: 24-03-313 |
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Proveniente de Licitación
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876-308-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio Secretaría General de Gobierno
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R.U.T. |
60.101.000-3 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
180500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PEDRO PAVEL PAGADOR FLORES
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R.U.T. |
14.693.662-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102303
| Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería | REMODELACION DE BAÑO DE VARONES. VISITA EN TERRENO EL LUNES 17/12/07, EN TUCAPEL JIMENEZ 98, A LAS 11:30HRS. CON CECILIA ROBLEROS F: 6971933 |
$ 950.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 950.000
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$ 950.000
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Total Neto
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$ 950.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.500
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$ 1.130.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.