Orden de Compra. Nº876-38-CM26 "SC 3189 ARTS DE ASEO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 876-38-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SC 3189 ARTS DE ASEO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 215
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1529262,5
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVENTAIL
Razón Social EVENTAIL SPA
R.U.T. 76.710.414-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EVENTAIL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M RM350 (4619232) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M RM(4619232) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; TEATINOS 92, PISO 8 $ 7.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.539.950 $ 2.539.950
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM800 (4630309) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM(4630309) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; TEATINOS 92, PISO 8 $ 6.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.508.800 $ 5.508.800
Total Neto $ 8.048.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.529.262
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 9.578.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.