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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
876-409-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 1996 SERVICIO RENDIMIENTO PARA PORTAL DE FONDOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ministerio Secretaría General de Gobierno |
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Razón Social |
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
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R.U.T. |
60.101.000-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
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R.U.T. |
60.101.000-3 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS 92, PISO 8 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
894117,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 92, PISO 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Avattar Chile |
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Razón Social |
AVATTAR CONSULTORA SPA
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R.U.T. |
76.454.923-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Avattar Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111808
| Análisis de sistemas | 1 | Unidad no definida | OC REEMPLAZA A 876-407-CM23, PROVENIENTE DE COTIZADOR 38491 ID 1849243 PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA. | PROVENIENTE DE CM (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA ; Región Metropolitana deSantiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales
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$ 6.105.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.105.882
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$ 6.105.882
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Total Neto
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$ 6.105.882
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Descuento
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$ 1.400.000
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 894.118
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$ 5.600.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.