Orden de Compra. Nº876-53-CM20 "SC 54 MATERIAL DE APOYO ACTIVIDADES DOS"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 876-53-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2020
Nombre de la Orden de Compra SC 54 MATERIAL DE APOYO ACTIVIDADES DOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 134 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853
Comuna Santiago Centro
Impuesto 7919328
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tomate Producciones
Razón Social EVENTOS PRODUCCION PUBLICIDAD TOMATE LIMITADA
R.U.T. 76.735.770-2
Sucursal Tomate Producciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004(993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(72) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(416 $ 41.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.680.672 $ 41.680.672
Total Neto $ 41.680.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.919.328
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 49.600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.