Orden de Compra. Nº877-143-AG24 "Adquisición de insumos para manicure- ORASMI"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 877-143-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para manicure- ORASMI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Intendencia Region Metropolitana
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
R.U.T. 60.511.130-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 605
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
R.U.T. 60.511.130-0
Dirección de Facturación Teatinos 220
Comuna Santiago
Impuesto 41886,26
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de productos

Coordinar la entrega de productos con las siguientes funcionarias:

-Marcia Alvarado - Correo: malvarado@interior.gob.cl - Fono: 226765803

-Loreto Herrera - Correo: lherrera@interior.gob.cl - Fono: 226765857

Facturas: Se requiere se envíe archivo XML a las casillas dipresrecepcion@custodium.com y finanzasdprms@interior.gob.cl, en un plazo no superior a 72 horas desde su emisión.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Caez
Razón Social GRUPO CAEZ SPA
R.U.T. 77.302.986-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo Caez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91101701
Peluquerías y salones de belleza1Pack12 POLVOS ACRÍLICOS DE COLORES PARA UÑAS 12 ESMALTES PERMANENTE DE COLORES PARA UÑAS 2 LÍQUIDO PARA HACER UÑAS ACRÍLICAS 1 BASE PARA UÑAS ACRÍLICAS Y PERMENTES 1 SELLADOR PARA UÑAS ACRÍLICAS Y PERMENTES 2 PINCEL PARA UÑAS ACRÍLICAS 1 LÁMPARA INALÁMBRICA BRILLO DE 54 W, PARA USO PROFESIONAL, QUE PERMITE SECAR TODO TIPO DE ESMALE DE UÑAS 12 POLVOS ACRÍLICOS DE COLORES PARA UÑAS 12 ESMALTES PERMANENTE DE COLORES PARA UÑAS 2 LÍQUIDO PARA HACER UÑAS ACRÍLICAS 1 BASE PARA UÑAS ACRÍLICAS Y PERMENTES 1 SELLADOR PARA UÑAS ACRÍLICAS Y PERMENTES 2 PINCEL PARA UÑAS ACRÍLICAS 1 LÁMPARA INA $ 220.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.454 $ 220.454
Total Neto $ 220.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.886
TOTAL OC $ 262.340


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.293.957-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.734.631-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.