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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
877-152-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Panel Araña |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
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R.U.T. |
60.511.130-0 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 220 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
23940 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Facturación | Facturas: Se requiere se envíe
archivo XML a las casillas dipresrecepcion@custodium.com y
finanzasdprms@interior.gob.cl, en un plazo no superior a 72 horas desde su
emisión. |
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Proveedor |
RAYENGRAF |
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Razón Social |
SOFÍA ALEJANDRA MORA MUÑOZ
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R.U.T. |
12.531.820-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RAYENGRAF |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 1 | Unidad | Panel araña, grafica según requerimiento de compra ágil. | Panel araña, grafica según requerimiento de compra ágil. |
$ 126.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.000
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$ 126.000
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Total Neto
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$ 126.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.940
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$ 149.940
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.