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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
877-17-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Malla Galvanizada - ORASMI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Direccion de despacho No se incluyo en hoja principal. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
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R.U.T. |
60.511.130-0 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 220 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
23104 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| BENEFICIARIOS FINALES |
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SOCIOS Y
ACCIONISTAS/BENEFICIARIOS FINALES
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PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
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1.-
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PATRICIA DEL CARMEN DUARTE AGUIRRE
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29,13%
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2.-
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SIMEON GUILLERMO GUTIERREZ ABARCA
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67,96%
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| DESPACHO | LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN CAMINO AL VOLCÁN, SAN JOSÉ DE MAIPO |
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Proveedor |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Razón Social |
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
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R.U.T. |
79.862.000-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131502
| Construcción de casas | 2 | Unidad | Rollo
• Medida de 5mm x2m x 25m | |
$ 60.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.600
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$ 121.600
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Total Neto
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$ 121.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.104
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$ 144.704
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.