Orden de Compra. Nº879-161-SE20 "TD Adquisición de Insumos de Higiene y Aseo en el marco de Proyecto FNDR "Voluntariado INJUV por la Prevención" DR Ñuble"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 879-161-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2020
Nombre de la Orden de Compra TD Adquisición de Insumos de Higiene y Aseo en el marco de Proyecto FNDR "Voluntariado INJUV por la Prevención" DR Ñuble
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional de la Juventud - MIDESO
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 1564
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 460
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5
Comuna Santiago
Impuesto 617835,35
Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar la entrega de los productos adquiridos con Contacto: Carlos San Nicolo Bisso, Teléfono: 9 77742980, Correo electrónico: csannicolo@injuv.gob.cl 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE GONZALEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social JORGE GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 50.091.160-3
Sucursal JORGE GONZALEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131613
Productos para el cuidado de la piel1Unidad no definidaSe necesita adquirir en el marco de Proyecto "Voluntariado INUV por la Prevención” correspondiente al FNDR emergencia COVID-19 del Gobierno Regional de Ñuble, los siguientes insumos de higiene y aseo que se detallan: - 500 cepillo dental Colgare Premier. - 500 pasta dental Colgate triple acción 99 gr. - 500 desodorante masculino Nivea Barra Prot Care. - 500 desodorante femenino Nivea barra Prot Care. - 800 paquete toalla higiénica Ladysoft morada con alas 8 unidades. - 400 prestobarba 3 tradicional 20 unidades. - 400 paquete toalla húmeda Emuwipes 50 unidades. - 400 shampoo Ball Coco 900 ml. - 400 jabón líquido Berries vainilla 900 ml. Kit aseo e higiene. Cada kit contiene los siguientes productos: - 500 cepillo dental Colgare Premier. - 500 pasta dental Colgate triple acción 99 gr. - 500 desodorante masculino Nivea Barra Prot Care. - 500 desodorante femenino Nivea barra Prot C $ 3.251.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.251.765 $ 3.251.765
Total Neto $ 3.251.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 617.835
TOTAL OC $ 3.869.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.