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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
879-192-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC por inv: 879-154-COT23 MANTENCIÓN DE LOS 90.000 KMS, DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMA - INJUV. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
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R.U.T. |
60.110.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Nueva York 9, piso 5 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
51300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nueva York 9, piso 5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARCELO EDUARDO AGUILERA MUNOZ |
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Razón Social |
MARCELO EDUARDO AGUILERA MUNOZ
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R.U.T. |
18.710.491-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARCELO EDUARDO AGUILERA MUNOZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad | Se requiere la mantención y reparación de vehiculo de los 90.000 kilómetros de vehículo de la Dirección Regional de Atacama. Vehículo: Chevrolet D-MAX II 2.5. Año 2015. | |
$ 270.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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Total Neto
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$ 270.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.300
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$ 321.300
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.