Orden de Compra. Nº879-194-AG22 "REDISTRIBUCIÓN DE ESPACIO PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA- INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD."
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 879-194-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2022
Nombre de la Orden de Compra REDISTRIBUCIÓN DE ESPACIO PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA- INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional de la Juventud - MIDESO
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 1564
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 794 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5
Comuna Santiago
Impuesto 253881,61
Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAVO CONSTRUCCIONES
Razón Social GRUPO BRAVO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 77.116.368-8
Sucursal BRAVO CONSTRUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171609
Ventanas fijas1UnidadAjuste de ventana existente de 1.20x1.20M (ventana existente en oficina 207). revisar detalle en EETT adjuntas  $ 29.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.670 $ 29.670
39121308
Cajas de toma de corriente3UnidadReubicación de interruptor eléctrico of 207; Reubicación de interruptor eléctrico of 209; Instalación de equipo de iluminación ya existente; el proveedor debe habilitar un interruptor 9/12 en la oficina 210. revisar detalle en EETT adjuntas  $ 37.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.505 $ 113.505
30172001
Puerta de barra aislada4UnidadApertura de vano para puerta de 0,80x2.00Mt e instalación de juego de marcos y Cierre de vano de puerta existente (of 207); Instalación de puerta de 0,80x2.00Mt e instalación de juego de marcos (of 209); Instalación de puerta (of 210). Revisar detalle en EETT adjuntas  $ 81.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.864 $ 327.864
72102402
Servicios de pintura de interiores3UnidadPintura en revestimiento por ambas caras de tabiques de vano de puesta revestido of (207); Pintura en revestimiento por ambos lados del tabique elaborado (of 209); Pintura en of 210. revisar detalle en EETT adjuntas  $ 128.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.680 $ 385.680
30102904
Postes de madera2UnidadElaboración muro de tabiquería de madera 2x3 of 209; Confección de dos tabiques de Confección de dos tabiques de piso a cielo con estructura de madera 2x3 of 210. revisar detalle en EETT adjuntas  $ 239.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.500 $ 479.500
Total Neto $ 1.336.219
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.882
TOTAL OC $ 1.590.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.