Orden de Compra. Nº879-23-SE26 "Servicio de mantenimiento Foton Terracota 4x4 2.8 "
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 879-23-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento Foton Terracota 4x4 2.8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 879-18-CO25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional de la Juventud - MIDESO
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Unidad de Compra Nueva York 9, piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 185 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5
Comuna Santiago
Impuesto 209570
Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACION ENTREGA SERVICIONANCY SALAZAR ÁLVAREZ - nsalazar@injuv.gob.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA DIESEL LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA DIESEL LIMITADA
R.U.T. 76.624.193-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA DIESEL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1Unidad no definidaCONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA - Según Memorándum 453/2026 Solicita emisión de OC. Garantia 12 meses por mano de obra y repuestos - Cotización 1598-26 de fecha 26 de febrero de 2026 $ 1.103.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.103.000 $ 1.103.000
Total Neto $ 1.103.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.570
TOTAL OC $ 1.312.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.