Orden de Compra. Nº879-281-CM20 "Adquisición de artículos de oficina para DN INJUV (Cinta adhesiva, sobre, marcador pizarra)"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 879-281-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de oficina para DN INJUV (Cinta adhesiva, sobre, marcador pizarra)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional de la Juventud - MIDESO
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 1564
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 876
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5.
Comuna Santiago
Impuesto 37726
Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores4 (1130374 )MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE PUNTA REDONDA AZUL CAJA 12 UNIDADES 1152706(1130374) MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE PUNTA REDONDA AZUL CAJA 12 UNIDADES; Código: 10492AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.336 $ 49.336
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar30 (1007009 )SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 CM. X 40 CM. 50 UNIDADES 1025009(1007009) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 CM. X 40 CM. 50 UNIDADES; Código: 11469; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.580 $ 104.580
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon50 (1007553 )CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 500 18 X 30 M 3 UNIDADES 1025553(1007553) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 500 18 X 30 M 3 UNIDADES; Código: 51204; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.650 $ 46.650
Total Neto $ 200.566
Descuento $ 2.006
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.726
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 236.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.