Orden de Compra. Nº879-283-CM20 "Adquisición de artículos de oficina para DN INJUV (Clips, corchetes, corcheteras)"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 879-283-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de oficina para DN INJUV (Clips, corchetes, corcheteras)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional de la Juventud - MIDESO
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 1564
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 881
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5.
Comuna Santiago
Impuesto 9565
Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA
R.U.T. 78.715.730-0
Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras5 (1109996 )CORCHETES LAVORO SEMI INDUSTRIAL 23/12 1000 UNIDADES 1129996(1109996) CORCHETES LAVORO SEMI INDUSTRIAL 23/12 1000 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.025 $ 4.025
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel5 (1007603 )CLIPS FULTONS DOBLE 41 MM 12 UNIDADES 1025603(1007603) CLIPS FULTONS DOBLE 41 MM 12 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880 $ 3.880
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007648 )CORCHETERA BOSTITCH SEMI INDUSTRIAL B 310 UNIDAD 1025648(1007648) CORCHETERA BOSTITCH SEMI INDUSTRIAL B 310 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.202 $ 43.202
Total Neto $ 51.107
Descuento $ 767
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.565
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 59.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.