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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
879-302-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Instituto Nacional de la Juventud - MIDEPLAN |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
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R.U.T. |
60.110.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Agustinas N° 1564 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
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R.U.T. |
60.110.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Nueva York 9, piso 5. |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
52093 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nueva York 9, piso 5. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SANDRA PIÑA G |
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Razón Social |
SANDRA BERNARDITA PINA GALLEGUILLOS
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R.U.T. |
12.036.989-k |
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Sucursal |
SANDRA PIÑA G |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 56 | | (1114674 )COFFEE BREAK DELIVERY - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1134674 | (1114674) COFFEE BREAK DELIVERY - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.600
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$ 285.600
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Total Neto
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$ 285.600
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Descuento
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$ 11.424
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.093
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 326.269
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.