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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
879-32-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 879-10-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
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R.U.T. |
60.110.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Nueva York 9, piso 5. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
50186,2807017544 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nueva York 9, piso 5. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CATALINA FLORENCIA CARRENO BOBADILLA |
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Razón Social |
CATALINA FLORENCIA CARRENO BOBADILLA
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R.U.T. |
21.450.997-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CATALINA FLORENCIA CARRENO BOBADILLA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 2 | Mes | Prórroga contratación de servicio de aseo para la dirección regional de O´HIGGINS del INJUV, desde el 01 de enero al 28 de febrero de 2025. Valor mensual $173.056.- (prórroga de contrato por 2 meses) | PRÓRROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE ASEO DESDE EL DÍA 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025, PARA DIRECCIÓN REGIONAL DE INJUV O'HIGGINS, proveedor CATALINA FLORENCIA CARREÑO BOBADILLA. |
$ 147.963,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 295.926
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$ 295.926
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Total Neto
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$ 295.926
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 50.186
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$ 346.112
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.