Orden de Compra. Nº879-327-CM19 "Adquisicion de toalla de papel para la Direccion Nacional del INJUV"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 879-327-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de toalla de papel para la Direccion Nacional del INJUV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional de la Juventud - MIDEPLAN
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 1564
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 817
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5.
Comuna Santiago Centro
Impuesto 626943
Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prodisur
Razón Social Prodisur
R.U.T. 76.228.843-5
Sucursal Prodisur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR19
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE TOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA 2 ROLLOS300 (1639694) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE TOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA 2 ROLLOS(1639694) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE TOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA 2 ROLLOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Agustinas N° 1564 $ 10.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.299.700 $ 3.299.700
Total Neto $ 3.299.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 626.943
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.926.643


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.