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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
879-4-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 879-3-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
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R.U.T. |
60.110.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Nueva York 9, piso 5. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
74602,5847953216 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nueva York 9, piso 5. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FAUSTINA COLORADO LIMACHI |
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Razón Social |
FAUSTINA COLORADO LIMACHI
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R.U.T. |
23.947.941-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FAUSTINA COLORADO LIMACHI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 2 | Unidad no definida | contratación de servicio de aseo para la dirección regional de TARAPACÁ del INJUV, desde el 01 de enero al 28 de febrero de 2025. Valor mensual $257.250.-
El monto TOTAL A PAGAR es de $514.500.- | contratación de servicio de aseo para la dirección regional de TARAPACÁ del INJUV, desde el 01 de enero al 28 de febrero de 2025. Monto total de la contratación es por $ 514.500.- (CDP 001-2025) |
$ 219.949,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 439.898
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$ 439.898
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Total Neto
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$ 439.898
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 74.603
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$ 514.501
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.