|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
879-425-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
28-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Combustible |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Mideplan - Instituto Nacional de la Juventud |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
|
|
R.U.T. |
60.110.000-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Agustinas 1564, Santiago Centro |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
|
|
R.U.T. |
60.110.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Nueva York 9, piso 5. |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
1724369,7475 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Nueva York 9, piso 5. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-01-2013 |
| Facturación y entrega antes de 31 de Diciembre 2012. | Facturación y entrega antes de 31 de Diciembre 2012, de lo contrario se procederá a la cancelación de la presente orden de compra. |
|
|
Proveedor |
COPEC S.A. |
|
Razón Social |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
|
|
R.U.T. |
99.520.000-7 |
|
Sucursal |
COPEC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101506
| Gasolina | 1 | Unidad no definida | | |
$ 9.075.630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.075.630
|
$ 9.075.630
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.075.630
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.724.370
|
|
$ 10.800.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.