Orden de Compra. Nº879-46-SE25 "OC DESDE 879-4-LQ25, SERV ASEO DR TARAPACÁ INJUV, POR 36 MESES_proveedor FAUSTINA COLORADO (Desde 13-03-2025)"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 879-46-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 879-4-LQ25, SERV ASEO DR TARAPACÁ INJUV, POR 36 MESES_proveedor FAUSTINA COLORADO (Desde 13-03-2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 879-4-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional de la Juventud - MIDESO
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Unidad de Compra Nueva York 9, piso 5.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 282 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5
Comuna Santiago
Impuesto 1480759,16374269
Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FAUSTINA COLORADO LIMACHI
Razón Social FAUSTINA COLORADO LIMACHI
R.U.T. 23.947.941-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FAUSTINA COLORADO LIMACHI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA DE DIRECCION REGIONAL DE TARAPACÁ DEL INJUV, POR 36 MESES.OFERTA DE LIMPIEZA 2 DÍAS A LA SEMANA 30.000 POR DÍA X 36 MESES. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA OFICINAS DE 15 DIRECCIONES REGIONALES DEL INJUV, POR UN PERIODO DE 36 MESES, sede regional de Tarapacá. MONTO TOTAL $10.212.132 imp incluidos. $ 8.731.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.731.373 $ 8.731.373
Total Neto $ 8.731.373
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 1.480.759
TOTAL OC $ 10.212.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.