Orden de Compra. Nº879-462-CM15 "Materiales de aseo y escritorio para las regiones a Nivel Nacional"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 879-462-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo y escritorio para las regiones a Nivel Nacional
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Solicito Rechazar Orden de compra, motivo por que el Proveedor no cumple con la observación emitida en la orden de compra. Debido que sería cancelada con Presupuesto de 2015.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mideplan - Instituto Nacional de la Juventud
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1564, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5.
Comuna Santiago
Impuesto 725159,4663
Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho parcelado de acuerdo a lo informado

La mitad de las resmas, toalla de papel y papel higiénico  entregar con fecha 23 de Marzo de 2016.

La otra mitad entregar con fecha 23 de Mayo de 2016, el resto de los materiales entregar en enero de 2016.

Coordinar con Encargado de bodega Mauricio González fono: 226204744 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico150 (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 71198(69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 ; Código: Z202520;Región : RM $ 8.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.000 $ 1.344.000
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos4 (211557) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO AROMA LIMÓN 5 LT 211557(211557) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO AROMA LIMÓN 5 LT; Código: Z474769;Región : RM $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel150 (977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO PAQUETE 2 ROLLOS 992169(977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO PAQUETE 2 ROLLOS; Código: Z224021;Región : RM $ 9.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.374.750 $ 1.374.750
53131608
2239-7-LP12
Jabones25 (985239) JABÓN ELITE LIQUIDO PERFUMADO ECONOMICO BIDÓN 5 LITROS 1001259(985239) JABÓN ELITE LIQUIDO PERFUMADO ECONOMICO BIDÓN 5 LITROS; Código: Z097061;Región : RM $ 6.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.225 $ 165.225
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso20 (1006547) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75GR BLANCO 98% CAJA 10 RESMAS 1024547(1006547) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75GR BLANCO 98% CAJA 10 RESMAS; Código: H103520;Región : RM $ 23.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.760 $ 474.760
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso21 (1128679) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX CARTA 75GR ALBURA 96-97% CAJA 10 RESMAS 1150916(1128679) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX CARTA 75GR ALBURA 96-97% CAJA 10 RESMAS; Código: H103318;Región : RM $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.500 $ 493.500
Total Neto $ 3.869.835
Descuento $ 53.206
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 725.159
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.541.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.