Orden de Compra. Nº879-47-SE25 "OC DESDE 879-4-LQ25, SERV ASEO DR ARICA Y PARINACOTA INJUV, POR 36 MESES_proveedor JEAN LOVENSKY LAURENT E.I.R.L. (Desde 15-04-2025)"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 879-47-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 879-4-LQ25, SERV ASEO DR ARICA Y PARINACOTA INJUV, POR 36 MESES_proveedor JEAN LOVENSKY LAURENT E.I.R.L. (Desde 15-04-2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 879-4-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional de la Juventud - MIDESO
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Unidad de Compra Nueva York 9, piso 5.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 371 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5.
Comuna Santiago
Impuesto 1826280
Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Djll
Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DE ASEO JEAN LOVENSKY LA
R.U.T. 77.983.721-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Djll
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA DE DIRECCION REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DEL INJUV, POR 36 MESES. Monto mensual $317.730. Monto Total 36 meses $ 11.438.280.- IVA Incluido.SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA DE DIRECCION REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DEL INJUV. PERIODO: 36 MESES. JORNADA: ENTRE LU-VI 2 DIAS - 8 HORAS SEMANALES. PERSONAL: 1 COLABORADOR. INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS: PROVEIDOS POR EL INJUV. $ 9.612.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.612.000 $ 9.612.000
Total Neto $ 9.612.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.826.280
TOTAL OC $ 11.438.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.