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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
879-80-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE 879-4-LQ24, CONTRATAR SERV ASEO PARA DN Y DRM INJUV, POR 36 MESES (01-07-2024 al 30-06-2027) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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879-4-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Instituto Nacional de la Juventud - MIDESO |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
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R.U.T. |
60.110.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Nueva York 9, piso 5. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
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R.U.T. |
60.110.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Nueva York 9, piso 5 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
36700204,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nueva York 9, piso 5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SAMI LIMITADA |
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Razón Social |
AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA
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R.U.T. |
78.289.660-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SAMI LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | CONTRATACIÓN DE SERVICIO ASEO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL Y DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, POR 36 MESES. | SE INDICA VALOR NETO POR 36 MESES |
$ 193.158.972,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.158.972
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$ 193.158.972
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Total Neto
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$ 193.158.972
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.700.205
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$ 229.859.177
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.