|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
880-1106-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 880-560-LE07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
7.000 pliegos de Papel Autoadhesivo PVC, transparente de 130 gramos en formato 70 x 100 cm.. Autoadhesivo permanente, espesor 110 micras. ENTREGA INMEDIATA.- |
|
Proveniente de Licitación
|
880-560-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
|
Razón Social |
CASA DE MONEDA DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.806.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Portales N° 3586 Estacion Central |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CASA DE MONEDA DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.806.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Portales N° 3586 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
637070 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Portales N° 3586 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DIFAXA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
96.565.800-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121115
| Confetis de plástico o papel | 7000 | Pliego | Confetis de plástico o papel | 7.000 Pliegos de Autoadhesivo de PVC transparente de 130 grs., en formato de 70 x 100 cms. Autoadhesivo permanente espesor 110 micras.ENTREGA INMEDIATA |
$ 479,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.353.000
|
$ 3.353.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.353.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 637.070
|
|
$ 3.990.070
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.