Orden de Compra. Nº880-1133-SE10 "FRESAS E INSERTOS / SP. 16112"
Recuerde que el responsable del pago es CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 880-1133-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2010
Nombre de la Orden de Compra FRESAS E INSERTOS / SP. 16112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
R.U.T. 60.806.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Portales N° 3586
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
R.U.T. 60.806.000-6
Dirección de Facturación Av. Portales N° 3586
Comuna Estación Central
Impuesto 60448,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales N° 3586
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hevisa
Razón Social HERNAN VIVEROS SAAVEDRA Y CIA LTDA
R.U.T. 76.707.980-k
Sucursal hevisa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171613
Fresas1Unidad1 Cuerpo de Fresa 4042.Z32.040.Z05.11. PARA REGURALIZAR FACTURA Nº 0002516 DE 18-05-2010.1 Cuerpo de Fresa 4042.Z32.040.Z05.11, PARA REGURALIZAR FACTURA Nº 0002516 DE 18-05-2010. $ 179.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.650 $ 179.650
23172011
Insertos de acero20Unidad20 Insertos ADMT120408R-F56 WKP25. PARA REGURALIZAR FACTURA Nº 0002516 DE 18-05-2010. 20 Insertos ADMT120408R-F56 WKP25. PARA REGURALIZAR FACTURA Nº 0002516 DE 18-05-2010. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
23171613
Fresas1Unidad1 Llave FS 1484 PARA REGURALIZAR FACTURA Nº 0002516 DE 18-05-2010.1 Llave FS 1484. PARA REGURALIZAR FACTURA Nº 0002516 DE 18-05-2010. $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
Total Neto $ 318.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.448
TOTAL OC $ 378.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.