Orden de Compra. Nº880-1513-SE09 "ACEROS / SP. 14534"
Recuerde que el responsable del pago es CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 880-1513-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ACEROS / SP. 14534
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
R.U.T. 60.806.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Portales N° 3586
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
R.U.T. 60.806.000-6
Dirección de Facturación Av. Portales N° 3586
Comuna Estación Central
Impuesto 18123,34
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales N° 3586
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLOCK Y CIA SACI
Razón Social BLOCK Y CIA SACI
R.U.T. 92.224.000-0
Sucursal BLOCK Y CIA SACI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Barras de acero48kilogramo48 KG. ACERO SAE 1045 EN 1 TROZOS DE 1000X1000X6MM. ESPESOR. 48 KG. ACERO SAE 1045 EN 1 TROZOS DE 1000X1000X6MM. ESPESOR. $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.680 $ 103.680
Total Neto $ 103.680
Descuento $ 8.294
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.123
TOTAL OC $ 113.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.