|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
880-1673-OC06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-10-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 880-1223-CO06 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
5.000 kg. CLORURO FERRICO CON 2 ENTREGAS PARCIALES : 2.000 KG. EL 18-10-2006 Y 3.000 KG. EL 31-10-2006. |
|
Proveniente de Licitación
|
880-1223-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
|
Razón Social |
Casa de Moneda de Chile
|
|
R.U.T. |
60.806.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Portales N° 3586 Estacion Central |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Casa de Moneda de Chile
|
|
R.U.T. |
60.806.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Portales N° 3586 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
118750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Portales N° 3586 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
PROQUIEL LTDA.
|
|
R.U.T. |
79.559.670-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47101608
| Floculantes | 5000 | kilogramo | Floculantes | 5.000 KG. CLORURO FERRICO |
$ 125,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 625.000
|
$ 625.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 625.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 118.750
|
|
$ 743.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.