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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
880-1823-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROVISION E INST. DE PANELES ALUMINIO C/VIDRIO SP. 16811 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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880-257-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
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Razón Social |
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
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R.U.T. |
60.806.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Portales N° 3586 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
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R.U.T. |
60.806.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Portales N° 3586 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
117800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Portales N° 3586 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIDRIERIA ESTORIL |
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Razón Social |
NICOLAS JAVIER MOLDOVAN ACUNA
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R.U.T. |
14.260.364-0 |
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Sucursal |
VIDRIERIA ESTORIL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Unidad | 1 SERVICIO DE PROVISION E INST. DE PANELES ALUMINIO C/VIDRIOS, CON VISITA TECNICA, MIÉRCOLES 01.12.2010, A LAS 10:00 HRS. SE ADJUNTA ANEXO CON DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO. | |
$ 620.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 620.000
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$ 620.000
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Total Neto
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$ 620.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 117.800
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$ 737.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.