Orden de Compra. Nº880-245-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 880-12-L110"
Recuerde que el responsable del pago es CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 880-245-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 880-12-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 880-12-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
R.U.T. 60.806.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Portales N° 3586
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
R.U.T. 60.806.000-6
Dirección de Facturación Av. Portales N° 3586
Comuna Estación Central
Impuesto 1824
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales N° 3586
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaindustrial560
Razón Social FERRETERIA CARLOS IGNACIO BARRIOS LEON E.I.R.L.
R.U.T. 76.014.436-3
Sucursal ferreteriaindustrial560
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231308
Tubería de bronce10Unidad10 UNIDADES DE TERMINAL BR.SO. 1" HE SP 10015330.-  $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 9.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.824
TOTAL OC $ 11.424


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.