Orden de Compra. Nº880-328-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 880-78-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es CASA DE MONEDA DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 880-328-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 880-78-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de 40 rollos de Film Poleolecina D 955 20" y 25 micrones. Entregas: 17/03/08 20 rollos 31/03/08 20 rollos
Proveniente de Licitación 880-78-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE
R.U.T. 60.806.000-6
Dirección de Unidad de Compra Portales N° 3586 Estacion Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE
R.U.T. 60.806.000-6
Dirección de Facturación Av. Portales N° 3586
Comuna -1
Impuesto 658920
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales N° 3586
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INDUSTRIAS MONTES LTDA
R.U.T. 80.643.600-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico40RolloBolsas de plásticoFILM POLEOLECINA D955 20" 25 MICRONES. $ 86.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.468.000 $ 3.468.000
Total Neto $ 3.468.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 658.920
TOTAL OC $ 4.126.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.