|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
880-486-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
30-03-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Verduras / Solped. 15649. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
880-63-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
|
Razón Social |
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
60.806.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Portales N° 3586 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
60.806.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Portales N° 3586 |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
4788 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Portales N° 3586 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA SAN JAVIER |
|
Razón Social |
BERNARDO DEL TRANSITO TOLEDO AHUMADA
|
|
R.U.T. |
5.427.221-9 |
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA SAN JAVIER |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101538
| Verduras frescas | 45 | kilogramo | Acelga procesada al vacío de buena calidad (Fecha de entrega martes 06/04/2010) | |
$ 560,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.200
|
$ 25.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.788
|
|
$ 29.988
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.