Orden de Compra. Nº882-154-SE12 "SERVICIO DE ASEO DEPARTAMENTO TORRES DE FLORES"
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 882-154-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-04-2012
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO DEPARTAMENTO TORRES DE FLORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VI Región O´Higgins
Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins
R.U.T. 60.511.060-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins
R.U.T. 60.511.060-6
Dirección de Facturación Plaza Los Héroes s/n
Comuna Rancagua
Impuesto 2850
Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLORIA NILO MARTINEZ
Razón Social GLORIA ISABEL NILO MARTINEZ
R.U.T. 9.450.604-2
Sucursal GLORIA NILO MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 15.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.850
TOTAL OC $ 17.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.