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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
882-219-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Fotocopias AGOSTO(c.s. dpto. Adm. y So |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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882-10-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins
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R.U.T. |
60.511.060-6 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Los Héroes s/n |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
5373,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Los Héroes s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) |
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Razón Social |
COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA
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R.U.T. |
77.468.520-0 |
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Sucursal |
OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Fotocopiadoras | 1206 | Unidad | total fotocopias e impresión Depto. social ( SERIE N° XYP1101663) | |
$ 12,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.472
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$ 14.472
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| Fotocopiadoras | 1151 | Unidad | total fotocopias e impresión Administración y Personal -( SERIE N° XYP1101747) | |
$ 12,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.812
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$ 13.812
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Total Neto
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$ 28.284
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Descuento
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$ 1
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.374
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$ 33.657
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.