Orden de Compra. Nº882-374-SE12 "PAGO DE DIARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 882-374-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-12-2012
Nombre de la Orden de Compra PAGO DE DIARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VI Región O´Higgins
Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins
R.U.T. 60.511.060-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins
R.U.T. 60.511.060-6
Dirección de Facturación Plaza Los Héroes s/n
Comuna Rancagua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS
Razón Social MARGARITA DEIDIRE VILLARROEL MONSALVA
R.U.T. 6.744.374-8
Sucursal VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82111904
Distribución de prensa1Unidad no definida   $ 149.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.200 $ 149.200
Total Neto $ 149.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 149.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.