Orden de Compra. Nº882826-166-SE23 "Bacterias Edif Soria "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 882826-166-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Bacterias Edif Soria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-3-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 19 Organismo Central-Convenios Transversales
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Blanco Nº 1829, Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Folio N°370415 del sistema Universidad de Valpa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Blanco Nº 1829, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 7310,25
Dirección de Envío de la Factura Blanco Nº 1829, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.P.S & FIRST SECURITY.CL
Razón Social FIRST SECURITY SPA
R.U.T. 99.528.470-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C.P.S & FIRST SECURITY.CL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121703
Alarmas1Unidad no definidaNota de venta N°UV002755 cuenta 2755 entregada por el proveedor.2 Baterías CR2032 / Visita Técnica. $ 38.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.475 $ 38.475
Total Neto $ 38.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.310
TOTAL OC $ 45.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.