Orden de Compra. Nº882826-85-SE23 "Prog. Fumigación Jardín Infantil UV."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 882826-85-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Prog. Fumigación Jardín Infantil UV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-3-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 19 Organismo Central-Convenios Transversales
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Blanco Nº 1829, Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Folio N°370423 del sistema Universidad de Valpa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Blanco Nº 1829, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 96501
Dirección de Envío de la Factura Blanco Nº 1829, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fumisol
Razón Social REINALDO ANTONIO FUENTES AGUIRRE
R.U.T. 8.999.377-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fumisol
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación6Unidad no definidaCotización N°1361 entregada por el proveedor el dia 16-05-2023Desratización en los meses de Mayo-Julio-Septiembre-Noviembre-2022/ Enero-Febrero-2024. $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000 $ 354.000
72102103
Servicios de exterminación o fumigación3Unidad no definidaCotización N°1361 entregada por el proveedor el dia 16-05-2023Sanitización en los meses de Julio-Septiembre-2023/Febrero 2024. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
72102103
Servicios de exterminación o fumigación3Unidad no definidaCotización N°1361 entregada por el proveedor el dia 16-05-2023Desinsectación en los meses de Julio-Septiembre-2023/Febrero 2024. $ 47.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.900 $ 141.900
Total Neto $ 507.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.501
TOTAL OC $ 604.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.