|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
883-101-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-05-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 883-30-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
883-30-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
124355 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-05-2016 |
|
|
|
Proveedor |
PS Vial |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL L
|
|
R.U.T. |
76.875.520-5 |
|
Sucursal |
PS Vial |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
10191509
| Insecticidas | 55 | Unidad | Repelente contra insectos según especificaciones adjuntas | Repelente contra insectos.
Adjunto ficha técnica del producto ofertado. |
$ 11.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 654.500
|
$ 654.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 654.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 124.355
|
|
$ 778.855
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.