Orden de Compra. Nº883-11434-SE08 "Servicio de Lavado de Prenda del Casino Ap.AMB "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 883-11434-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavado de Prenda del Casino Ap.AMB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075
Comuna Providencia
Impuesto 392930,45
Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGLO Servicios Integrales
Razón Social PATRICIA ALEJANDRA RAIN SALINAS
R.U.T. 12.471.103-7
Sucursal IGLO Servicios Integrales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1Unidad   $ 2.068.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.068.055 $ 2.068.055
Total Neto $ 2.068.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 392.930
TOTAL OC $ 2.460.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.