Orden de Compra. Nº883-177-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 883-47-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 883-177-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-47-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 883-47-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 76628 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes norte S/N, costado oriente de la Torre de Control, Interior Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
Comuna Pudahuel
Impuesto 28756500
Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes norte S/N, costado oriente de la Torre de Control, Interior Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQ Paisajismo
Razón Social SOCIEDAD PAISAJISMO MONICA ARONOWSKY SPA
R.U.T. 76.592.468-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAQ Paisajismo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines30UnidadServicio de mantenimiento de jardines en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Por un periodo de 30 meses.Precio Mensual Neto sin iva. Oferta Valida por 120 dias corridos a partir de la apertura de la licitación en curso. $ 5.045.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.350.000 $ 151.350.000
Total Neto $ 151.350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.756.500
TOTAL OC $ 180.106.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.