Orden de Compra. Nº883-182-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 883-19-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 883-182-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-19-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 883-19-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075
Comuna *
Impuesto 4468800
Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor emersonflores
Razón Social LUIGER EMERSON FLORES ORTIZ
R.U.T. 13.070.747-5
Sucursal emersonflores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102105
Trampas para animales12MesServicio de Control y ahuyentamiento de perros , desde el interior del Aeropuerto AMB  $ 1.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520.000 $ 23.520.000
Total Neto $ 23.520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.468.800
TOTAL OC $ 27.988.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.