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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
883-182-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 883-19-LE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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883-19-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AP. AMB Omar Page 2075 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
4468800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AP. AMB Omar Page 2075 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
emersonflores |
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Razón Social |
LUIGER EMERSON FLORES ORTIZ
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R.U.T. |
13.070.747-5 |
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Sucursal |
emersonflores |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102105
| Trampas para animales | 12 | Mes | Servicio de Control y ahuyentamiento de perros , desde el interior del Aeropuerto AMB | |
$ 1.960.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.520.000
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$ 23.520.000
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Total Neto
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$ 23.520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.468.800
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$ 27.988.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.